Mitigação do risco de fraude: contributo da auditoria interna e do controlo interno
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Publication Date: | 2022 |
Format: | Master thesis |
Language: | por |
Source: | Repositórios Científicos de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP) |
Download full: | http://hdl.handle.net/10400.22/22361 |
Summary: | Em virtude da ocorrência dos vários escândalos financeiros, o tema da fraude está cada vez mais presente no paradigma atual das organizações. Neste sentido, é de extrema importância encontrar mecanismos que previnam a ocorrência das mesmas e que as detetem quando estas ocorrem. Aqui, entram os Sistemas de Controlo Interno e os Auditores Internos/Departamentos de Auditoria Interna. A presente dissertação aborda, numa base teórica, os conceitos de Auditoria Interna, Controlo Interno e Fraude que serviram de base à elaboração das perguntas de investigação. A metodologia utilizada é a quantitativa, sendo também formuladas as hipóteses de investigação e, por último, procede-se à elaboração do instrumento de recolha de dados, usando o Inquérito por Questionário. Os resultados obtidos revelam que os inquiridos têm a perfeita noção da importância do Controlo Interno e da Auditoria Interna como meios de prevenção e deteção de futuras fraudes que possam ocorrer no interior das organizações. Posto isto, considera-se que no trabalho de prevenção e deteção de atos fraudulentos, há toda uma colaboração do Auditor Interno/Departamento de Auditoria Interna com o Órgão de Gestão (principal responsável pela prevenção e deteção de fraudes), de modo a aperfeiçoar os Sistemas de Controlo Interno e, consequentemente, aprimorar ainda mais o ambiente empresarial (Robalo & Silva, 2018). |
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Mitigação do risco de fraude: contributo da auditoria interna e do controlo internoAuditor internoControlo internoPrevenção e Deteção da fraudeInternal AuditorInternal controlPrevention and detection of fraudEm virtude da ocorrência dos vários escândalos financeiros, o tema da fraude está cada vez mais presente no paradigma atual das organizações. Neste sentido, é de extrema importância encontrar mecanismos que previnam a ocorrência das mesmas e que as detetem quando estas ocorrem. Aqui, entram os Sistemas de Controlo Interno e os Auditores Internos/Departamentos de Auditoria Interna. A presente dissertação aborda, numa base teórica, os conceitos de Auditoria Interna, Controlo Interno e Fraude que serviram de base à elaboração das perguntas de investigação. A metodologia utilizada é a quantitativa, sendo também formuladas as hipóteses de investigação e, por último, procede-se à elaboração do instrumento de recolha de dados, usando o Inquérito por Questionário. Os resultados obtidos revelam que os inquiridos têm a perfeita noção da importância do Controlo Interno e da Auditoria Interna como meios de prevenção e deteção de futuras fraudes que possam ocorrer no interior das organizações. Posto isto, considera-se que no trabalho de prevenção e deteção de atos fraudulentos, há toda uma colaboração do Auditor Interno/Departamento de Auditoria Interna com o Órgão de Gestão (principal responsável pela prevenção e deteção de fraudes), de modo a aperfeiçoar os Sistemas de Controlo Interno e, consequentemente, aprimorar ainda mais o ambiente empresarial (Robalo & Silva, 2018).Dias, Alcina Augusta de Sena PortugalREPOSITÓRIO P.PORTOAntunes, José Luís Ribeiro2023-02-17T08:22:17Z2022-09-162022-09-16T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10400.22/22361urn:tid:203229924porinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositórios Científicos de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP)instname:FCCN, serviços digitais da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologiainstacron:RCAAP2025-03-07T10:21:12Zoai:recipp.ipp.pt:10400.22/22361Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireinfo@rcaap.ptopendoar:https://opendoar.ac.uk/repository/71602025-05-29T00:49:52.482031Repositórios Científicos de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP) - FCCN, serviços digitais da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologiafalse |
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Em virtude da ocorrência dos vários escândalos financeiros, o tema da fraude está cada vez mais presente no paradigma atual das organizações. Neste sentido, é de extrema importância encontrar mecanismos que previnam a ocorrência das mesmas e que as detetem quando estas ocorrem. Aqui, entram os Sistemas de Controlo Interno e os Auditores Internos/Departamentos de Auditoria Interna. A presente dissertação aborda, numa base teórica, os conceitos de Auditoria Interna, Controlo Interno e Fraude que serviram de base à elaboração das perguntas de investigação. A metodologia utilizada é a quantitativa, sendo também formuladas as hipóteses de investigação e, por último, procede-se à elaboração do instrumento de recolha de dados, usando o Inquérito por Questionário. Os resultados obtidos revelam que os inquiridos têm a perfeita noção da importância do Controlo Interno e da Auditoria Interna como meios de prevenção e deteção de futuras fraudes que possam ocorrer no interior das organizações. Posto isto, considera-se que no trabalho de prevenção e deteção de atos fraudulentos, há toda uma colaboração do Auditor Interno/Departamento de Auditoria Interna com o Órgão de Gestão (principal responsável pela prevenção e deteção de fraudes), de modo a aperfeiçoar os Sistemas de Controlo Interno e, consequentemente, aprimorar ainda mais o ambiente empresarial (Robalo & Silva, 2018). |
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